支付本月职工工资的会计分录怎么做,支付安装人员工资分录

支付本月职工工资的会计分录怎么做?
您好,很高兴为你解答! 工资计提时不会用到主营业务成本,主营业务成本是在月末结转损益才会用 工资计提到发放的分录如下:
1、上月末计提工资时: 借:管理费用(办公室管理人员) 10000 销售费用(销售部门人员) 3000 制造费用(车间管理人员) 5000 生产成本(车间员工) 10000 贷:应付职工薪酬——工资、薪金 28000
2、本月缴纳社保时 借:管理费用——社保 10000 其他应收款——员工应缴社保 1200 贷:银行存款 11200
3、本月发放工资时: 借:应付职工薪酬——工资、薪金 28000 贷:其他应收款——员工应缴社保 1200 其他应收款——借款 300 银行存款 26500 关于会计的问题就回答到这里,如果你还有其他疑问请联系我们, 欢迎您为我们点赞及关注我们,感谢
支付安装工人工资会计分录?
支付工资时借:应付职工薪酬贷:库存现金或银行存款同时做人工成本借:生产成本-人工成本贷:应付职工薪酬销售设备后结转销售成本借:主营业务成本贷:生产成本
其他职工薪酬的分录?
付给职工的薪酬是每个会计必会的账务处理,每个月都要给员工发工资,应付职工薪酬虽说是经常会涉及到的科目,但是还是有许多人分不清职工薪酬分录
一、发生薪酬时
计提
借:生产成本(生产人员)
劳务成本(劳务人员)
制造费用(车间管理人员)
管理费用(企业管理人员、食堂补贴)
销售费用(销售人员)
在建工程(工程人员)
研发支出(无形资产研发人员)
贷:应付职工薪酬—职工工资
—职工福利费
—非货币性福利
—社会保险费
—住房公积金
—工会经费和职工教育经费
—带薪缺勤
—设定提存计划
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
支付
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
那个支付上个月工资的会计分录怎么写?
如果是当月工资当月发放的发放时:
借:应付职工薪酬--工资(应发数)
贷:应交税费--应交个人所得税 其他应收(付)款--社保、住房公积金个人部分 库存现金/银行存款 (实发数)
月底计提当月工资时:
借:管理费用/销售费用/制造费用/生产成本--工资 (应发数)
贷:应付职工薪酬--工资 (应发数)
如果当月发放上月工资的发放时:
借:应付职工薪酬--工资(应发数)
贷:应交税费--应交个人所得税 其他应收(付)款--社保、住房公积金个人部分 库存现金/银行存款 (实发数)
月底计提本月工资:
借:管理费用/销售费用/制造费用/生产成本--工资 (应发数)
贷:应付职工薪酬--工资 (应发数)
财政直接支付工资的会计分录?
直接支付工资,也就是说财政直接把工资支付到银行代发工资户,资金进入事业单位的账户。 借:事业支出 贷:财政补助收入 如果不是直接支付,财政实拨到事业单位的话, 借:银行存款 贷:财政补助收入 借:事业支出 贷:银行存款 直接支付省去了银行存款部分
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