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“应交税费-增值税留抵税额”借贷双方都表,应交税费增值税借贷方

时间:2023-03-30来源:华宇考试网作者:初级会计师培训班 初级会计免费资料下载
“应交税费-增值税留抵税额”借贷双方都表

“应交税费-增值税留抵税额”借贷双方都表示什么?

未交增值税在销项-进项-留抵税额后面得出,其实就是常说的月末应交税金-应交增值税余额在贷方。月末结帐时将应交增值税额从“应交税金-应交增值税”科目转入“应交税金-未交增值税”科目里.结转的意思是计算有多少你要交的税借:应交税费-应交增值税-已交增值税贷:银行存款当你做这个科目借方时是交税这个科目在贷方是结转借:应交税费--应交增值税-转出未交增值税贷:应交税费--应交增值税-未交增值税借:应交税费--应交增值税-未交增值税贷:应交税费--应交增值税-进项税额借:应交税费--应交增值税-销项税额贷:应交税费--应交增值税-未交增值税借:应交税费--应交增值税-未交增值税贷:应交税费-应交增值税-已交增值税月末,全部的增值税的3及科目标余额全转到应缴税费--未交增值税里去

应交税金-增值税的借贷方怎样区别?

    应交增值税的借方记:进项税额(买进东西时需缴纳的增值税)  应交增值税的贷方记:销项税额/进项税额转出(卖出东西时需缴纳的增值税)  可抵扣的增值税是指:拿进项税额抵扣销项税额。  (1)购入一批生产设备10元,交税3元,银行存款支付。  借:固定资产 -生产设备 10  应交税费-应交增值税 (进项税额) 3  贷:银行存款 13  (2)购入一批原材料20元 交税5元 材料已经到库 款项暂时还没有支付  借:原材料 20  应交税费-应交增值税(进项税额) 5  贷:应付账款 25  (3)我卖出生产设备15元 交税4元 对方银行存款支付了。  借:银行存款 19  贷:固定资产 15  应交税费-应交增值税(销项税额) 4  (4)我卖出原材料50元 交税6元 对方暂时还没有支付。  借:应收账款 56  贷:原材料 50  应交税费-应交增值税(销项税额) 6  只牢牢的记在心里,不能忘了,买进东西记借方进项,卖出东西记贷方销项就可以。

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