公司买花出现的运费记管理费用科目。因为大多数情况下公司买花布置办公室或会场,属于管理费用科目。会计分录请看下方具体内容:
借:管理费用
贷:银行存款
管理费用是指企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而出现的各项费用。管理费用属于这个时间段费用,在出现的当期就计入当期的损失或是利益。涵盖:公司经费、职工教育经费、业务招待费、税金、技术转让费、无形资产摊销、咨询费、诉讼费、开办费摊销、上缴上级管理费、劳动保险费、待业保险费、董事会会费、财务报告审计费、筹建这个时间段出现的开办费还有其他管理费用。
1、第一,代垫运费的处理,请看下方具体内容: 借:其它应收款-垫支运费-XX单位 贷:银行存款
2、收到款项时: 借:银行存款等 贷:其它应收款-垫支运费-XX单位
3、销售商品并代垫运费账务处理: 借:应收账款-某公司 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 库存现金或银行存款(代垫的运费,应计入应收账款)
因为买家担负运输费通过应收账款收回,这时是卖家代垫的运输费,这时卖家已经缴纳了运输费,到时候需买家运输费连同货款一起黑卖家完全就能够了。故此,这时是需通过应收账款科目进行核算的,到时候收回时直接冲减应收账款科目完全就能够了。
销售途中代客户垫付的运输费计入应收账款。
应收账款是指企业在正常的经营途中因销售商品、产品、提供劳务等业务,应该向购买单位收取的款项,涵盖应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的包装费各自不同的运杂费等。除开这点在有销售折扣的情况下,还应考虑商业折扣和现金折扣等原因。
应收账款表示企业在销售途中被购买单位所占用的资金。企业应及时收回应收账款以补上来企业在生产经营途中的各自不同的耗费,保证企业持续经营;针对被拖欠的应收账款应采用措施,组织催收;针对确实没办法收回的应收账款,凡满足坏账条件的,可以在获取相关证明并按规定程序报批后,作坏账损失处理。
代垫运输费的账务处理
代垫运费会计分录:
借:应收账款
贷:银行存款
收回代垫运费的会计分录:
借:银行存款
贷:应收账款
销售商品时代垫的运杂费是与销售同时出现的,故此,应与货款一起纪录写入“应收账款”科目;若不是因为销售商品而代垫的运费,应纪录写入“其他应收款”科目。
垫付的运费严格的说不是应收账款,而是其他应收款。大多数情况下应收账款都是销售产品末收到货款才纪录写入此科目,垫付运费要纪录写入其他应收款科目。业务出现时借记其他应收款科目,贷记银行存款或者库存现金科目。等日后收回后再借方银行存款或者库存现金,贷记其他应收款。
“预付账款”账户是资产类账户,借方记录企业预付的款项,贷方记录企业收到资产或者接受劳务后冲减的预付款项,期末余额可能在借方,也许在贷方。
当企业预付购买资产运费时,其账务处理是借记预付账款,贷记银行存款。
当收到相关资产时,借记某某资产账户,应交税费—应交增值税(进项税),贷记预付账款。
补付所欠货款和运费时,借记预付账款,贷记银行存款。
1、预付运费是指在签发提单前或签发提单后即须预先支付的运费,即整个运输工作暂时还没有进行结束而先行收取的运费。
借:销售费用-海运费
贷:银行存款
假设是出口免抵退企业收入是按到岸价计算的,同时做:
借:销售费用-海运费(红字)
贷:主营业务收入(红字)(税务要求收入按离岸价计算)
2、假设是在跟客户谈时将货款及运费都谈明白了(海运费由对方出,选择你方先垫付)
借:应收账款(海运费)
贷:银行存款
收回时
借:银行存款
贷:应收账款
预付运费就是早一点付钱,计在预付账款科目,借预付账款-运费
贷,现金/银行存款
以上就是本文运费记什么科目,销售货物收到运费应该怎样入账呢的全部内容
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