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什么是内部审计工作的基本要求,怎么做好内审工作心得体会

时间:2023-07-20 19:04来源:华宇考试网收集整理作者:社会工作者报名时间
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什么是内部审计工作的基本要求
本文主要针对什么是内部审计工作的基本要求,怎么做好内审工作心得体会和内审工作要求等几个问题进行详细讲解,大家可以通过阅读这篇文章对什么是内部审计工作的基本要求有一个初步认识,对于今年数据还未公布且时效性较强或政策频繁变动的内容,也可以通过阅览本文做一个参考了解,希望本篇文章能对你有所帮助。

什么是内部审计工作的基本要求?

内部审计人员的职业道德有四个要求分别是,一是政治思想素质教育的要求,要求内部审计人员要有很高的政治思想觉悟;

二是要有严谨的职业道德与法治法律责任感;

三是要有内部审计人员敏锐聪颖的政治头脑;

四是要有很好的沟通能力。

怎么做好内审工作?

1、明确内审机构,重视内审工作

明确内部审计部门在单位的地位、职能,强调内部审计的独立性,有助于内部审计质量的提升。审计实践告诉我们,只要单位领导重视审计部门并在制度上保证审计部门开展工作,内部审计部门开展工作时的审计资源得到保证,审计质量就高。

2、改善内审人员的知识结构,提升内审人员素质

内审工作是由审计人员来完成的,审计人员业务素质的高低直接影响着审计质量,也会直接影响审计的质量与成效。要加强对审计人员的思想与业务素质教育培养,更新审计观念,培养审计风险防范意识,建立审计责任管束机制,保持非常高的职业道德水准,提升审计人员对内审工作的综合分析能力。还应注意后备补充,吸收新鲜血液,优化审计人员结构,建设一支精干、高效、战斗力强的审计队伍。

3、健全内部审计的规章制度

健全内部审计规章制度,使内审人员在审计途中有制度可依,照制度行事。制度的建设要系统化,满足管理的要求。内审机构要按照业务需,对原有的规章制度进行持续性的补充、更改和完善,以满足业务发展需。规范了审计人员的行为,就可以提升审计工作质量和工作效率。  

4、加强审计过程控制,规范内部审计的方式和程序

开展整个过程的跟踪控制管理,对开展审计项目标各个阶段进行质量控制,对提升内审质量至关重要。内审工作要加强内部审计工作复核,复核审前调查工作是不是充分,审计方案是不是符合相关规定和要求,复核审计工作底稿,检查必要的审计程序是不是执行,问题是不是查清,证据是不是充分,定性是不是准确。

5、进一步拓宽审计范围,改进审计手段

内部审计人员要注重在审计途中拓展审计范围,为企业各个部门提出合理化建议,逐步递次推动企业各个职能部门的风险管理意识和风险管理水平。提升内审工作效率,不仅要抓好事后审计,更加重要的是要抓好事前控制,开展“参加式审计”,做好经营管理人员的参谋和助手。

6、找准薄弱环节,保证审计项目立项质量

内部审计机构在开展详细的审计项目时,应该从客观实质上出发,合理地选择和运用科学的方式,努力提升内部审计质量。内部审计人员应对企业全部经营、管理环节的潜在风险因素进行全面分析,对每项风险因素产生的可能性和金额的重要性、企业管理水平和能力、内部控制的质量、上次审计时间、复杂性等因素进行量化评估,以此科学确定各个环节的风险水平。对按照风险值高低对项目进行排序,并考虑组织的目标等因素后按照审计资源确定年审计计划,以此达到为组织增多价值服务的目标。

7、提升审计报告质量

审计报告质量直接关系到审计目标达到和审计成果的转化,因为这个原因,提升审计报告质量是提升审计工作质量的重要环节。审计报告要立足全局,对查出的问题分析透彻,找准问题出现的根本并找寻处理的办法。其次,审计报告反映的信息应促进被审计单位加强内部控制,改善内部管理,有效防范和规避经营风险。再次,撰写审计报告要严谨详细,要充分听取、仔细研究被审计单位的意见,要坚持以事实为按照,以法律、制度规定为准绳,从客观实际出发地做出评价和处理。

8、重视审计结论的落实

对审计查出问题的整改是提升审计工作质量和充分发挥审计作用的一个重要环节,内审人员要追踪审计结论的纠偏及开展情况,要对被审单位对审计建议的采纳性情况进行检查,使内部审计真正起到事后监督和事前防范的作用。

9、建立审计质量考查制度,对审计工作进行问责

企业内部审计机构自己应建立一套审计项目质量考查办法或请来外部人员,定期或不定期对审计项目进行整个过程、全方位的质量考查,并将考查结果与审计人员晋级、奖金挂钩。针对审计人员玩忽职守,对重要违纪、违法事项不披露、不反映,或者没有按规定严格履行审计工作程序而导致重要差错、重要遗漏的,应追究审计人员责任,以此促进审计人员提高责任心,提升审计工作质量。

内部审计工作涉及各个行业、部门和单位,内部审计机构和内部审计队伍是一支重要的审计力量,对经济社会的蓬勃发展和进步有着重要影响。审计质量是内部审计工作的核心和生命线。各位内部审计机构和内部审计人员,唯有严格根据审计项目作业规范详细指导详细的工作,加强审计质量制度建设,提升法治意识,纠偏现在审计质量方面存在的各自不同的问题,一步一步使内部审计质量控制体系规范化、制度化,才可以提升审计质量,降低审计风险,节约审计成本,促进内部审计事业健康有序发展。

公司法有关内部审计要求?

1.要求被审单位提供内部控制、风险管理、财务收支等相关资料文档;

2.参与单位相关会议,召开与审计事项相关的会议;

3.检查相关财务收支、经济活动、内部控制、风险管理的资料、文件和现场勘察实物;

4.检查相关计算机系统及其电子数据和资料;

5.就审计事项中的相关问题,向相关单位和个人开展调查和询问,获取有关证明材料;

6.对已经在进行的严重违法违规、严重损失浪费行为及时向单位主要负责人报告,经同意作出临时制止决定;

7.对可能转移、隐匿、恶意修改、毁弃会计凭证、会计账簿、会计报表还有与经济活动相关的资料,经批准,有权予以暂时封存;

8.提出纠偏、处理违法违规行为的意见和改进管理、提升绩效的建议;

9.对违法违规和导致损失浪费的被审计单位和人员,给予通报批评或者提出追究责任的建议;

10.对严格遵循财经法规、经济效益显著、奉献突出的被审计单位和个人,向单位董事会提出表彰建议。

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