月底会计与出纳对账步骤,一是核对现金:第一盘点现金,出纳清点,会计监审后,在内容框中填写好现金盘点表,然后和现金日记账余额核对,核对正确完全就能够了,产生长款或短款,先挂账,待查明因素再处理。
二是银行存款对账,出纳月初到银行将银行对账单拿回给会计,会计核对有差额做银行存款调节表完全就能够了。
在月底出纳要把自己管理的账簿登记并结清余额,与会计管理的总账核对,做到账账符合。
出纳到了月底,把平日间所出现已经计过帐的现金收入和现金支出的单据,合计好,转给会计,经会计将全部单据复核后,再和出纳核对目前余额后,由会计盖章就结完账了。
出纳月底只要结银行存款和现金账目完全就能够了
1、打开金蝶kis专业版的主页,点击“账务处理”这一项。
2、下一步,在跳出的界面中点击下方的“结转损益”图标。
3、这时,需确定基本信息并点击“下一步”功能按钮。
4、这样一来,按照自己的实质上情况设置以后点击“完成”功能按钮就可以结转损益。
目前的月末会计扎帐、结账基本有两种情况,一是过去式的手工扎帐、结账,另一个是现在使用有点多的电脑会计软件扎帐、结账。
从原理上看,二者是一样的,在做法上因为记账的方法不一样而不一样,手工上是先结账,然后再扎帐,会计软件是根据有关的提示平行进行的,时间都肯定是在月末今天结束的下班时或是下月第一天的上班后。1、确定月末结账时间点,并尽可能与税务报表的结账时间相完全一样,以减少对应的税务风险。
2、进行会计资料的核对:
(1)核对凭证,核对纸质会计凭证与电脑账套中的凭证所记录的数据、内容是不是完全一样。
(2)账实核对,会计凭证核对成功后,按照会计账簿的登记,核对企业的资产、负债,涵盖现金核对、银行存款核对、存货账实核对、往来核对、税金核对等。
出纳月底怎么和会计结账? 月底会计与出纳对账步骤,一是核对现金:第一盘点现金,出纳清点,会计监审后,在内容框中填写好现金盘点表,然后和现金日记账余额核对,核对正确完全就能够了,产生长款或短款,先挂账,待查...
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