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应收账款的审计程序应收账款的审计程序审计师对应收账款可以采

时间:2023-10-10 15:53来源:华宇考试网收集整理作者:成绩查询
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应收账款的审计程序

应收账款的审计程序?

审计师对应收账款可以采用的程序有函证、检查、分析、重新计算、观察、询问但针对应收账款的出现认定,需以函证为主。

准则明确规定:注册会计师需要对应收账款开展函证,除非对报表不重要或函证不出意外的情况大概无效。这个时候可以开展替代程序,并在工作底稿中说明原因。就算是开展替代程序,也应以获取外部证据为主,有关程序比如:检查。另外针对应收账款的计价和分摊认定,主要是对坏账准备的计提上进行获取证据,可以用重新计算、分析、询问、观察。

大多数情况下说的是,应收账款的审计程序

检查应收账款账龄分析是不是正确

1.获取或编制应收账款账龄分析表,以便了解应收账款的可收回性;

2.测试应收账款账龄分析表计算的准确性,并将应收账款账龄分析表中的合计数与应收账款满分类账余额相比较,并调查重要调节项目;

3.检查原始凭证,如销售发票、运输记录等,测试账龄核算的准确性。

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