有人认为内部 审计 不能为其所在单位带来多大的效益,对单位的建设与发展起不到什么作用,或者虽然能够起到一定...
从西方国家的经验来看,内部 审计 外部化大致有两种形式:一是内部审计职能全部外包,二是内部审计职能部分外包...
内部 审计 机构按照本单位主要负责人或者权力机构的要求,履行下列职责: (1)对本单位及所属单位(含占控股地...
根据我国 审计 署《关于内部审计工作的规定》以及国际内部 审计师 协会《内部审计从业准则》的有关内容,内部审...
鉴定法是指超出查账人员的能力,邀请有关专业人员对书面资料和有关经济活动进行鉴别的方法。如对资料真伪的鉴...
内部 审计 报告没有固定的项目要求。基本的项目应该包括以下几方面内容: 一、审计报告的标题 审计报告的标题因...
随着科学技术的进步和推广使用,一些企事业单位开始应用计算机,对计算机的审查通常采用绕过计算机审查法、通...
传统观念下,企业合规和控制活动通常因占用预算和消耗管理层时间而被视为一种负担,且经常被理解成不必要支出...
随着国有企业重组改制的深入,企业内部经营机制更具开放性和灵活性,经营自主权和资金管理权进一步加大,而个...
(1)越来越依赖于计算机 (2)计算机辅助工具的性能在日新月异地发展 (3)在计算机辅助工具发展中的问题 (4)...
一、内部 审计 与内部控制的关系 内部控制与内部审计之间存在一种相互依赖、相互促进的内在联系。 1.内部审计是...
当前市场经济环境日趋复杂,如何把握关键,有的放矢地对经济活动进行监督,有效地开展内部 审计 ,是内审工作者...
根据新制度经济学,任何一项制度的制定、实施及其效果,会受到相关制度的制约和影响。因此每一项制度的制定和...
内部控制 审计 是指会计师事务所接受委托,对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计。内部控制审计是内...
街道工作一是工作面广、任务重、直接同百姓打交道,二是领导职务行为影响大。作为街道行政一把手,要想把资金...
立项就是确立要开展的 审计 项目。从事社会审计,客户需要 注册会计师 审计什么,他们就审计什么,他们的主动选...
近日,为消除不良网络安全行为和数据泄露事件的发生,重庆市江北区审计局结合自身特点,狠抓审计数据安全管理...
具体 审计 措施如下: 1. 招标文件确定过程中的审计 资产使用部门经学校物资采购招投标工作办同意后进行某项物资...
近年来,山东省淄博市高青县审计局开展零距离审计回访,为进一步提高审计质量,协调好审计关系,合理评价审计...
今年以来,安徽省淮南市审计局保密工作领导小组认真落实上级各类文件的管理规定,进一步规范文件的管理,做到...