今年以来,安徽省合肥市审计局始终把推动减税降费政策落实作为重要内容,着力推动中央重大决策部署的贯彻落实...
近日,吉林省审计厅组织对长春市和农安县省级重点产业、中小企业和民营经济发展政策落实情况进行跟踪审计,采...
今年来,为全面适应新时期政府投资审计新要求,在政府投资项目审计中更好地依法履职尽责,提升政府投资审计服...
根据财政预算支出管理的特点和具体要求,结合内部控制的相关理论,可把财政预算支出管理中的内部控制问题归纳...
近日,湖北省荆州市监利县审计局针对政府投资项目的日益增长、参审中介机构日益增多的现状,通过大胆创新,利...
为了确保审计质量,提高审计效率,近日,贵州省黔东南州审计局根据《黔东南州审计机关利用社会审计力量参与政...
内部 审计 的根本目的是为公司增加价值并提高经营效果与效率,是 注册会计师 考试中的重要内容,那么企业中内部...
现金流量表分为两大部分,即主表和附表,一般来讲,只要 审计 调整事项涉及货币资金(包括现金、 银行 存款、其...
健全行政事业单位内部会计控制制度,是加强财务管理的重要措施。笔者在近参与的财务集中检查中发现,部分行...
面对新形势、新任务、新要求,立足实际,上海市嘉定区审计局努力建设信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁...
审计 成本控制是通过合理配置资源,力求以小的审计成本有效地实现审计目标的一种控制手段。通常,审计成本...
2018年度国际化高端会计人才选拔工作经过资料评阅、笔试、面试等环节,于日前结束。现将拟入选人员名单(共30人...
原标题为:财政部会计司有关负责人就印发《政府会计准则第7号会计调整》答记者问 为了积极贯彻落实国务院批转财...
财政部发布《关于印发政府会计准则第7号会计调整的通知》,自2019年1月1日起施行。 公告称,为了适应权责发生制政...
财政部、国家税务总局发布《中华人民共和国印花税法(征求意见稿)》。 公告明确,为了贯彻落实税收法定原则,...
国家税务总局发布《关于发布出口退税率文库2018D版的通知》。 公告称,根据《财政部税务总局关于调整部分产品出...
财政部发布《关于公开选聘内部控制标准委员会咨询专家的通知》。 公告称,为进一步推动我国内部控制体系建设工...
日前,高人民法院发布《关于虚开增值税专用发票定罪量刑标准有关问题的通知》。 通知称,为正确适用刑法第二...
昨日,国家发改委、工信部等四部门印发了《关于做好2018年降成本重点工作的通知》,要求确保完成国务院提出的...
原标题:兰州警方致全市公司企业负责人、财务人员的一封信 近日,兰州市相继发生多起QQ/微信/短信冒充公司老板、...