沭阳县 审计 局局长季书文 近年来,党中央高度重视三农工作,接连出台了一系列支农、惠农政策,如何保障各项政...
步入21世纪,当我们享受着以计算机为首的新一轮科技变革带给我们的巨大便利时,(我们的) 审计 工作模式也悄然发...
内部 审计 的根本目的是为公司增加价值并提高经营效果与效率,是 注册会计师 考试中的重要内容,那么企业中内部...
内部 审计 是公司进行有效内部管理所必须实施的一种独立、客观的自我监督、自我控制、经营规范保证与服务咨询活...
据介绍,按照风险监管的原则,保监会将对公司治理问题较多、风险隐患较大的公司,有打算地、有重点地开展窗口...
委托事务所进行的内部 审计 工作,俗称内部审计外包,指组织将内部审计职能全部或部分地委托给会计师事务所或其...
一、前言 审计 署于2011年在《审计署十二五审计工作发展规划》中提出将审计工作法治化、规范化、科学化和信息化...
随着近几年医院医疗事业的蓬勃发展,医院的各种经济业务不断增加,对外签订经济合同的数量也逐年升高,主要涉...
一、绩效 审计 的起源及发展 绩效审计是20世纪30年代美国政府审计从实践过程中逐步形成发展起来的,其理论基础是...
审计 委员会是指由发行 证券 公司的董事会发起并由董事会成员组成的委员会,其目的是监督公司的会计、财务报告...
一、 银行 账户核对法 该办法就是从账户入手,对被 审计 单位所有的银行账户进行清查核对,从中发现小金库在划转...
固定资产的内部控制措施主要有: (1)岗位分工 企业不得由同一部门或个人办理固定资产的全过程业务。 (2)授权...
近日,江西省南昌市政府召开常务会,研究部署全市民生保障资金和惠民项目专项审计查出问题整改工作,该市政府...
近期,湖北省黄冈市审计局在对该市粮食系统经济责任审计中重点关注粮食安全,确保种粮政策稳固落实、专项资金...
近日,江苏省苏州市吴中区审计局与吴中区委巡察领导小组建立协作机制,印发《关于进一步增强巡察与审计工作合...
为全面深入贯彻党的十九大精神,落实好《中共重庆市委关于把党的十九大精神全面落实在重庆大地上的决定》部署...
近日,山西省审计厅召开党组扩大会议,深入学习审计署党组书记、审计长胡泽君在山西省调研指导审计工作时的讲...
对往来款项的 审计 是审计中不可忽视的环节,因为它既是流动资产的重要组成部分,也是资产负债表的主要项目。认...
近年来,浙江省宁波市海曙区审计局在工程建设项目跟踪审计和决算审计中发现,建设单位普遍存在临时供电设备设...
现金是流动性强的资产,因而容易成为会计舞弊的日标。现金业务会计造假舞弊常常表现为以下几种形式: (...