近日,湖北省随州市审计局在实施该市公安局交警支队财务收支审计项目中,创新审计思路,着力聚焦交警非税政策...
近期,为进一步加强公共投资项目审计监督力度,重庆市巴南区审计局五举措控制投资审计全过程,助推审计质效提...
2018年,吉林省长春市审计局认真贯彻落实十九大精神和习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神...
一是创新+机构,设立村居审计专职机构。 山东省淄博市审计局成立正科级村居审计办公室,负责全市村居审计工作的...
近日,陕西省审计厅为深入贯彻《审计署关于在乡村振兴战略实施中加强审计监督的意见》和省委、省政府关于推进...
审计 整改是被审计单位根据审计机关依法审计所做出的审计决定或提出的审计建议,对其自身存在的违法违规问题或...
近日,海南省出台了开展领导干部自然资源资产离任审计工作实施意见。 实施意见在内容上紧密结合海南生态文明试...
一、内部 审计 以组织价值增值为目标 在组织规模逐步扩大、管理空间逐步拓展、管理层次逐步增加的情况下,内部...
什么是判断抽查法 判断抽查法又称经验抽查法、重点抽查法、非统计抽查法,是检查人员根据自己的主观判断,在遵...
基本规范共七章五十条,各章分别是:总则、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督和附则。它在...
一、关联 审计 概念的提出 (一)联系观的多领域延伸 联系的观点是辩证唯物法的总特征,所谓联系就是事物之间以...
审计 《审计机关审计方案准则》第十条提出,编制审计实施方案应当调查了解被审计单位9个方面的情况。审前调查的...
货币资金流动性强,发生的弊端较多,因此建立健全的内部控制制度极为事要, 审计 人员在审计货币资金时,要对货...
问:库存现金管理内部控制制度有哪些? 答: 1.钱账分管制度 出纳 人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用...
实施企业内部控制 注册会计师 审计 ,是促进企业尤其是上市公司扎实贯彻《企业内部控制基本规范》和《企业内部...
为落实8月31日全国人大常委会审议通过的新个人所得税法,我们起草了《个人所得税专项附加扣除暂行办法(征求意...
为落实8月31日全国人大常委会审议通过的新个人所得税法,我们起草了《中华人民共和国个人所得税法实施条例(修...
近日,财政部、国家税务总局发布《中华人民共和国城市维护建设税法(征求意见稿)》,向社会公开征求意见。 《...
科技一直影响和改变着商业,在互联网时代数字化已经成为企业的一项核心竞争能力。企业数字化转型,需要结合科...
原标题为:财政部2018年三季度财政收支情况新闻发布会实录 财政部于2018年10月18日举行新闻发布会,发布2018年前三季...